|
|
Faktúra |
76/19
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
52.- |
s DPH |
|
9100099776
|
06.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
dodávka plynu
|
975.- |
s DPH |
|
9100099771
|
06.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
dodávka plynu MŠ
|
231.- |
s DPH |
|
9100099782
|
06.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.03.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
dodávka elektrickej energie 2/19
|
1 431,13 |
s DPH |
|
91768711
|
13.03.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
01.03.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
01.03.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
mobilný telefón
|
1.- |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.02.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
mobilný telefón
|
9.- |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.02.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
prenájom a čistenie rohoží
|
12,24 |
s DPH |
|
654024
|
01.03.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
prenájom tlačiarne
|
77,10 |
s DPH |
|
5028-P-01
|
28.02.2019 |
Copy Office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 21.12.2023
|
šatňové skrine
|
2 637,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
|
92/2019
|
potraviny
|
318,19 |
s DPH |
|
36008338
|
09.05.2019 |
Eden Krupina |
Čerbová Petronela |
Mgr. Michaela Jeloková |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
91/2019
|
mr.výrobky
|
148,39 |
s DPH |
|
02.09.2008
|
07.05.2019 |
Chrien spol.s.r.o |
Čerbová Petronela |
Mgr. Michaela Jeloková |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
90/2019
|
šk.mlieko
|
1,68 |
s DPH |
|
5206/2007
|
06.05.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Čerbová Petronela |
Mgr. Michaela Jeloková |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
1,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
lampa do projektora- výmena
|
156.- |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
APM Technik s.r.o., Miloslavov |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
79,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
dodávka plynu
|
975.- |
s DPH |
|
9100099771
|
01.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
pohotovostné služby Zodpovednej osoby 3/2019
|
35.- |
s DPH |
|
2018019
|
04.04.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o., Sliač |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
15.04.2019 |